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        [廣東/上海/四川]2025年招商銀行總行審計部社會招聘公告(4.1)

        發布時間:2025-04-01 16:44   來源:招商銀行招聘 查看:打印  關閉

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          2025年招商銀行總行審計部社會招聘公告(4.1)
          審計檢查崗(審計部本部)
          基礎信息
          所屬機構:審計部
          工作地點:深圳
          截止時間:2025-04-30
          崗位職責
          1.開展對口業務條線或管理領域審計檢查,審計檢查領域包括不限于:公司金融、零售金融、投行與金融市場、同業金融、財務運營、信息科技、資本管理與全面風險管理、銀行業附屬公司業務、法人公司治理等;
          2.組織推動審計整改工作,開展審計發現整改跟蹤驗證;
          3.實施審計項目管理與質量控制工作;
          4.撰寫部門各類綜合性材料,辦理部門綜合性事務。
          崗位要求
          1.大學本科(含)以上學歷;
          2.熟悉商業銀行與銀行業附屬公司的業務經營、內控與風險管理主要政策、制度、流程和產品;
          3.三年(含)以上銀行、金融或審計從業經歷,從事過內外部審計、紀檢監察、內控合規、風險管理等工作優先;
          4.具備CPA、CIA、律師執業資格者優先;能夠運用SQL、PYTHON等工具進行數據分析者優先;
          5.具有較強的文字表達能力,能夠高質量撰寫工作方案、工作通知及專題報告等;
          6.具有較強的溝通協調能力和工作推動能力,善于處理多頭、復雜及緊急的工作任務;
          7.具備良好的職業道德、工作責任心和團隊協作精神,能夠根據工作需要出差。
          審計檢查崗(審計部上海分部)
          基礎信息
          所屬機構:審計部
          工作地點:上海市
          截止時間:2025-06-25
          崗位職責
          1.根據審計項目需求,開展各業務條線或管理領域審計檢查,包括分析被審計單位業務經營、風險管理和內部控制情況,研究相關政策、制度、流程及系統,出具分析評價報告;審計檢查領域包括不限于:公司金融、零售金融、投行與金融市場、同業金融、財務運營、信息科技、資本管理與全面風險管理、銀行業附屬公司業務、法人公司治理等;
          2.研究商業銀行集團視角下不同維度的業務經營管理、內控與風險管理重點領域,跟蹤國家經濟金融政策與監管關注事項、分析業務發展趨勢,開展風險前瞻性研判,參與制訂年度審計重點;
          3.組織、參與審計項目,開展業務檢查,揭示問題和不足,出具審計意見;
          4.開展對審計發現問題的整改跟蹤驗證,督促被審計單位落實整改;
          5.研究業務數據,應用、建設數字化審計工具;
          6.開展審計基礎工作,總結運用審計成果,包括但不限于提煉審計方法、編制檢查手冊及案例,組織參與課題研究、專業培訓等。
          崗位要求
          1.大學本科(含)以上學歷;
          2.熟悉商業銀行業務經營、內控與風險管理主要政策、制度、流程和產品;
          3.三年(含)以上銀行、金融或審計從業經歷,從事過內外部審計、紀檢監察、內控合規、風險管理等工作優先;
          4.具備CPA、CIA、律師執業資格者優先;能夠運用SQL、PYTHON等工具進行數據分析者優先;
          5.具有較強的文字表達能力,能夠高質量撰寫工作方案、工作通知及專題報告等;
          6.具有較強的溝通協調能力和工作推動能力,善于處理多頭、復雜及緊急的工作任務;
          7.具備良好的職業道德、工作責任心和團隊協作精神,能夠根據工作需要出差。
          審計檢查崗(審計部成都分部)
          基礎信息
          所屬機構:審計部
          工作地點:成都市
          截止時間:2025-05-20
          崗位職責
          1.根據審計項目需求,開展各業務條線或管理領域審計檢查,包括分析被審計單位業務經營、風險管理和內部控制情況,研究相關政策、制度、流程及系統,出具分析評價報告;審計檢查領域包括不限于:公司金融、零售金融、投行與金融市場、同業金融、財務運營、信息科技、資本管理與全面風險管理、銀行業附屬公司業務、法人公司治理等;
          2.研究商業銀行集團視角下不同維度的業務經營管理、內控與風險管理重點領域,跟蹤國家經濟金融政策與監管關注事項、分析業務發展趨勢,開展風險前瞻性研判,參與制訂年度審計重點;
          3.組織、參與審計項目,開展業務檢查,揭示問題和不足,出具審計意見;
          4.開展對審計發現問題的整改跟蹤驗證,督促被審計單位落實整改;
          5.研究業務數據,應用、建設數字化審計工具;
          6.開展審計基礎工作,總結運用審計成果,包括但不限于提煉審計方法、編制檢查手冊及案例,組織參與課題研究、專業培訓等。
          崗位要求
          1.大學本科(含)以上學歷;
          2.熟悉商業銀行業務經營、內控與風險管理主要政策、制度、流程和產品;
          3.三年(含)以上銀行、金融或審計從業經歷,從事過內外部審計、紀檢監察、內控合規、風險管理等工作優先;
          4.具備CPA、CIA、律師執業資格者優先;能夠運用SQL、PYTHON等工具進行數據分析者優先;
          5.具有較強的文字表達能力,能夠高質量撰寫工作方案、工作通知及專題報告等;
          6.具有較強的溝通協調能力和工作推動能力,善于處理多頭、復雜及緊急的工作任務;
          7.具備良好的職業道德、工作責任心和團隊協作精神,能夠根據工作需要出差。


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          原標題:招商銀行
          文章來源:https://career.cmbchina.com/
         

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